芜湖****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2689
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
2 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 3 | 18.0 | 得力/deli\0596 | 验收通过 | |
3 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 25.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
4 | 得力 2053 美工刀 | 10 | 30.0 | 得力/deli\2053 | 验收通过 | |
5 | 得力 7537 橡皮 | 25 | 25.0 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
6 | 得力 不干胶标签 | 19 | 76.0 | 得力/deli\BT131 | 验收通过 | |
7 | 得力 S856 中性笔 | 58 | 145.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
8 | 得力 1555 算术型计算器 | 7 | 385.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |