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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张曦文
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650502
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市青年南路22号院
采购单位联系人和联系方式:王艳艳:185****点击查看8696
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看13927
采购单位预算编码:131002
三、成交信息
成交日期:2025年9月9日
总成交金额(元):6984 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市****点击查看**中心1-21号商铺 | 6984.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 欣沁 023 洗漱包/塑料杯 | 欣沁 | 023 | 60 | 20.0 | 1200.0 | |
2 | 得力 71523 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 71523 | 60 | 8.0 | 480.0 | |
3 | 罗氏 351 钢笔 | 罗氏 | 351 | 60 | 13.0 | 780.0 | |
4 | 得力 63762 文件袋 | 得力/deli | 63762 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
5 | 得力 S117 荧光笔 | 得力/deli | S117 | 60 | 8.0 | 480.0 | |
6 | 得力 66720 笔袋 | 得力/deli | 66720 | 60 | 6.0 | 360.0 | |
7 | 得力 71070 橡皮 | 得力/deli | 71070 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
8 | 得力 6240 各类尺/三角板/直尺 | 得力/deli | 6240 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
9 | 狂神 KS1322 跳绳 | 狂神 | KS1322 | 60 | 12.0 | 720.0 | |
10 | 巨吉 圣诞用品/礼品/装饰品/气球底座 | 巨吉 | 大号 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
11 | 掌握 GMM509 掌握 GMM509 双头马克笔 | 掌握/Grasp | GMM509 | 60 | 12.0 | 720.0 | |
12 | 得力 打气筒 | 得力/deli | DL-QT002 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
13 | 得力 0641 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0641 | 60 | 12.0 | 720.0 | |
14 | 得力/deli 6009 剪刀 | 得力/deli | 6009 | 60 | 4.0 | 240.0 | |
15 | 气球 | 无品牌 | 大号 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: