南昌****公司
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M091****点击查看****点击查看00420
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7838 板擦 黑、白板擦通用磁吸式 | 得力/deli7838 | 个 | 100.00 | 2.5 | 250 |
2 | 洁丽雅 W1207 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/graceW1207 | 条 | 10.00 | 5.5 | 55 |
3 | 利得 0679 垃圾袋清洁袋 | 利得0679 | 包 | 20.00 | 23 | 460 |
4 | 晨光 MG-6102 文具0.5mm中性笔芯 拔盖子弹头笔芯 签字笔替芯 水笔芯黑色,红色,蓝色 单支装 | 晨光/M GMG-6102 | 盒 | 8.00 | 14 | 112 |
5 | 兰诗 棉**把 ****点击查看商场吸水墩布 | 兰诗棉布圆拖 | 把 | 100.00 | 11 | 1100 |
6 | 兰诗 ****点击查看学校扫把笤帚 | 兰诗兰诗617-Y | 把 | 130.00 | 6.5 | 845 |
7 | 得力 0018 得力(deli) 0018 银色金属回形针曲别针财务用品 办公文具 单盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 胡震宇
联系电话: ****点击查看912****点击查看
传真:
地址: 庐**大道159号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区**省**市**区沿江路103号12层B5、B6房
附件信息: