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****点击查看关于印油/印泥/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于印油/印泥/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:刘亚婧
项目联系电话:156****点击查看0066
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**市**区韶**路43号
采购单位联系人和联系方式:徐学池:****点击查看8115
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看22173
采购单位预算编码:****点击查看09003
三、成交信息
成交日期:2025年7月14日
总成交金额(元):2289.55 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市建城路45号9栋4单元45号 | 2289.55 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 97513 印油/印泥/** | 晨光/M G | 97513 | 5 | 11.0 | 55.0 | |
2 | 得力 8552 长尾夹 | 得力/deli | 8552 | 10 | 17.66 | 176.6 | |
3 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deli | S856 | 60 | 1.5 | 90.0 | |
4 | 白雪 pvr-155 中性笔 | 白雪 | pvr-155 | 120 | 1.87 | 224.4 | |
5 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554 | 10 | 15.3 | 153.0 | |
6 | 南孚 CR2450 纽扣电池 | 南孚/NANFU | CR2450 | 5 | 4.9 | 24.5 | |
7 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 南孚/NANFU | CR2032 | 10 | 4.6 | 46.0 | |
8 | 公牛 GN-316 电源插座 | 公牛/BULL | GN-316 | 10 | 57.5 | 575.0 | |
9 | 奇克 钢直尺 | 奇克 | 2026 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
10 | 子弹头 PCB插座 | 子弹头 | TS-8691 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
11 | 齐心 A1670 文件袋 | 齐心/Comix | A1670 | 15 | 8.0 | 120.0 | |
12 | 得力 0395 重型订书机 | 得力/deli | 0395 | 1 | 126.5 | 126.5 | |
13 | 得力 5501 文件袋扣式袋 | 得力/deli | 5501 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
14 | 得力 S936 铅笔 | 得力/deli | S936 | 5 | 8.95 | 44.75 | |
15 | 晨光 GP0170 中性笔 | 晨光/M G | GP0170 | 12 | 6.5 | 78.0 | |
16 | 晨光 ADM94508 文件袋 | 晨光/M G | ADM94508 | 6 | 2.85 | 17.1 | |
17 | 得力 7540 橡皮 | 得力/deli | 7540 | 8 | 1.5 | 12.0 | |
18 | 得力 5480 文件夹 | 得力/deli | 5480 | 10 | 9.37 | 93.7 | |
19 | 得力 书立/阅读架 | 得力/deli | 78613 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
20 | 晨光/M G G-5 中性笔芯/替芯 20支/盒 | 晨光/M G | G-5 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
21 | 晨光中性笔 1.0中性笔 AGP13604 单支 | 晨光/M G | AGP13604(12支/盒 | 36 | 3.0 | 108.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。