韶山****货部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5303
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 旺仔 茶类饮料 | 5 | 340.0 | 旺仔\125ml*36 | 验收通过 | |
2 | 南孚+7号5粒(4代)电池 普通干电池 | 2 | 52.0 | 南孚/NANFU\南孚+7号5粒(4代)电池 | 验收通过 | |
3 | 得力 F4131 跳绳 | 6 | 76.8 | 得力/deli\F4131 | 验收通过 | |
4 | 得力 33177 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 56.0 | 得力/deli\33177 | 验收通过 | |
5 | 得力 0603 剪刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
6 | 大容量学生笔袋 笔袋 | 5 | 110.0 | 其他家\大容量学生笔袋 | 验收通过 | |
7 | 晨光 APMV1431 马克笔 | 5 | 144.0 | 晨光/M G\APMV1431 | 验收通过 | |
8 | 晨光 课业本/教学用本 | 6 | 60.0 | 晨光\16K | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |