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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M092****点击查看****点击查看00205
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 收纳架鞋架简**口网红铁艺家用室内多层收纳鞋架 | 无品牌01 | 件 | 2.00 | 100 | 200 |
2 | 比苛 电池/电力配件/7号电池 | 比苛7号 | 粒 | 576.00 | 1.5 | 864 |
3 | 长卷卫生纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸恒源乐卫生纸 | 无品牌长卷卫生纸 | 提 | 159.00 | 17 | 2703 |
4 | 公牛 GN-603 电源插座 | 公牛/BULLGN-603 | 个 | 10.00 | 48 | 480 |
5 | 得力 9560 纸杯 | 得力/deli9560 | 提 | 200.00 | 3 | 600 |
6 | 洁柔 PR121-10 抽纸 | 洁柔/C SPR121-10 | 提 | 100.00 | 18 | 1800 |
7 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 48.00 | 9 | 432 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 邹**
联系电话: ****点击查看940****点击查看
传真:
地址: **市**区上顿渡龙津路109号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区**市临****点击查看中学对面)
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