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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2938
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年1月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ABT98487 笔筒 | 1 | 55.0 | 晨光/M G\ABT98487 | 验收通过 | |
2 | 得力 33511 档案盒 | 2 | 136.0 | 得力/deli\33511 | 验收通过 | |
3 | 西玛 BB511 A4封面报表包边包角纸100*212mm 50张/包(包) | 45 | 180.0 | 西玛/simaa\BB511 | 验收通过 | |
4 | 晨光 YS-20 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 2.5 | 晨光/M G\YS-20 | 验收通过 | |
5 | 得力 27050 胶棒 | 3 | 96.0 | 得力/deli\27050 | 验收通过 | |
6 | 得力 3339 PU/PVC笔记本 | 2 | 56.0 | 得力/deli\3339 | 验收通过 | |
7 | 西玛 6132 文件袋 | 20 | 240.0 | 西玛/simaa\6132 | 验收通过 | |
8 | 得力 0345 订书机 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0345 | 验收通过 | |
9 | 得力 DL358210 剪刀 | 3 | 66.0 | 得力/deli\DL358210 | 验收通过 | |
10 | 齐心 B3693 票夹/长尾夹 | 10 | 360.0 | 齐心/Comix\B3693 | 验收通过 | |
11 | 西玛 6502 A4规格会计凭证盒 加厚牛皮纸横竖版凭证盒 财务用品会计档案盒 | 30 | 300.0 | 西玛/simaa\6502 | 验收通过 | |
12 | 得力 装订线材 | 3 | 285.0 | 得力/deli\装订柳管 | 验收通过 | |
13 | 用友 账本/账册(现金账) | 3 | 534.0 | 用友/yonyou\KZJ102 | 验收通过 | |
14 | 用友 A4总分类账(明细账) | 20 | 3560.0 | 用友/yonyou\KZJ101 | 验收通过 | |
15 | 晨光 橡皮筋 | 2 | 28.0 | 晨光/M G\ASC99334 | 验收通过 | |
16 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 7 | 24.5 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
17 | 中华牌 6610 铅笔 | 3 | 27.0 | 中华牌\6610 | 验收通过 | |
18 | 得力 77794 剪刀 | 2 | 28.0 | 得力/deli\77794 | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |