邵阳****超市
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1702
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 FH204 乒乓球拍 | 100 | 2200.0 | 得力/deli\FH204 | 验收通过 | |
2 | 得力 五子棋 | 150 | 750.0 | 得力/deli\6754 | 验收通过 | |
3 | 得力 FT123-3 跳绳 | 150 | 1800.0 | 得力/deli\FT123-3 | 验收通过 | |
4 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 100 | 600.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
5 | 得力 PF1636 学生用笔记本 | 100 | 600.0 | 得力/deli\PF1636 | 验收通过 | |
6 | 晨光 AGPB1903 中性笔 | 150 | 750.0 | 晨光/M G\AGPB1903 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |