涟源****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6270
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金士顿 DTSE9G3/512GB U盘 | 1 | 228.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G3/512GB | 验收通过 | |
2 | 西玛 BJ211-5 财务证明用品 | 4 | 40.0 | 西玛/simaa\BJ211-5 | 验收通过 | |
3 | 得力 6357 胶水 | 12 | 84.0 | 得力/deli\6357 | 验收通过 | |
4 | 得力 起钉器 | 2 | 10.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
5 | 齐心 K39 中性笔 | 5 | 150.0 | 齐心/Comix\K39 | 验收通过 | |
6 | 得力 S107 中性笔 | 1 | 42.0 | 得力/deli\S107 | 验收通过 | |
7 | 得力 33513 中性笔 | 1 | 24.0 | 得力/deli\33513 | 验收通过 | |
8 | 春禾 雨鞋 雨鞋及鞋套 | 2 | 116.0 | 春禾\雨鞋 | 验收通过 | |
9 | 西码 牛皮纸/封面封底 | 7 | 84.0 | 西码\6725 | 验收通过 | |
10 | 得力 装订机配件/铆管 | 1 | 98.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
11 | 西玛 会计档案凭证盒 档案盒 | 375 | 750.0 | 西玛/simaa\会计档案凭证盒 | 验收通过 | |
12 | 晨光(M G)文具优品系列高消字办公学习通用橡皮 单个装AXP96695 | 6 | 18.0 | 晨光/M G\AXP96695 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |