石河****金店
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NMB1C671****点击查看251401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 蒂米妮 沙包 | 蒂米妮沙包 | 个 | 60.00 | 2.5 | 150 |
2 | 新健 毽子 | 新健毽子 | 个 | 60.00 | 5 | 300 |
3 | 玛丽 国画颜料 | 玛丽颜料 | 瓶 | 50.00 | 18 | 900 |
4 | 晨光 APYJR411 学生用笔记本 | 晨光/M GAPYJR411 | 本 | 100.00 | 3.5 | 350 |
5 | 晨光 ASC99371 奖状/证书 | 晨光/M GASC99371 | 包 | 40.00 | 20 | 800 |
6 | 得力 JL540 双面胶带 | 得力/deliJL540 | 卷 | 62.00 | 6 | 372 |
7 | 得力 30435 双面胶带 | 得力/deli30435 | 卷 | 200.00 | 1 | 200 |
8 | 得力 33725 白板 | 得力/deli33725 | 块 | 9.00 | 148 | 1332 |
9 | 得力 7022 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli7022 | 件 | 13.00 | 14 | 182 |
10 | 得力 63108 文件夹 | 得力/deli63108 | 包 | 6.00 | 10 | 60 |
11 | 得力 白乳胶 胶水 | 得力/deli白乳胶 | 瓶 | 66.00 | 6.5 | 429 |
12 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 个 | 48.00 | 3.8 | 182.4 |
13 | 晨光 AGPA6801 中性笔 | 晨光/M GAGPA6801 | 盒 | 6.00 | 56.5 | 339 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 许福兰
联系电话: 135****点击查看3936
传真:
地址: ****点击查看炮台镇121团3小区48栋
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
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