汨罗****具店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1632
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 朗科 U681 U盘 | 2 | 210.0 | 朗科/Netac\U681 | 验收通过 | |
2 | 西玛 KPJ501 记账凭证 | 5 | 1325.0 | 西玛/simaa\KPJ501 | 验收通过 | |
3 | 晨光 APY1DK78 记事本 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
4 | 得力 9532 票夹/长尾夹 | 20 | 100.0 | 得力/deli\9532 | 验收通过 | |
5 | 得力 8552S 票夹/长尾夹 | 3 | 45.0 | 得力/deli\8552S | 验收通过 | |
6 | 卡西欧 GY-120 电子计算器 | 1 | 83.0 | 卡西欧/Casio\GY-120 | 验收通过 | |
7 | 用友表单 用友财务账薄西玛A4总分类账(明细账)KZJ101 | 3 | 855.0 | 用友表单\KZJ101 | 验收通过 | |
8 | 费用报销单 | 30 | 90.0 | 三益档案/SANISY\35-533 | 验收通过 | |
9 | 二联单栏收据 | 20 | 40.0 | 三益档案/SANISY\b4820 | 验收通过 | |
10 | 现金付出凭证 | 10 | 35.0 | 三益档案/SANISY\665-2 | 验收通过 | |
11 | 9864 印油/印泥/** 得力快干** | 3 | 36.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
12 | 西玛A4凭证封面横版(299-212) | 15 | 630.0 | 西玛/simaa\6504 | 验收通过 | |
13 | 西玛全A4原始单据粘贴单(横版) | 10 | 660.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
14 | 晨光/M&G K-35中性笔 | 20 | 60.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |