常德****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1938
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 银色金属回形针 曲别针 财务用品办公用 | 1 | 2.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
2 | 晨光 MG7104 胶棒 | 15 | 60.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
3 | 聚合美 A4塑封膜 A4过塑膜 | 3 | 105.0 | 聚合美/Mei5\GSM-A4 | 验收通过 | |
4 | 4开彩色卡纸 手工纸 | 5 | 225.0 | 易利丰/elifo\4K | 验收通过 | |
5 | 现代美 AK-59 0.5按动签字笔 | 3 | 75.0 | 现代美\AK-59 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |