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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:陈燕
项目联系电话:0902-****点击查看711
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650599
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**区环城路158号
采购单位联系人和联系方式:边锦锋:185****点击查看6203
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看13249
采购单位预算编码:013002
三、成交信息
成交日期:2025年7月16日
总成交金额(元):7439 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看****点击查看广场附一楼 | 7439.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 佳茉 口取纸 标签贴 贴纸 | 佳茉 | 标签贴 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
2 | 贝多美 沾水盒 海绵缸 湿手器. | 贝多美 | 湿手器. | 5 | 4.0 | 20.0 | |
3 | 科记 台签 桌签 035 名片盒/本/夹/册 | 科记 | 035 | 80 | 10.0 | 800.0 | |
4 | 妙洁 纸杯 纸袋纸/杯纸 | 妙洁/magic | 纸杯 | 15 | 7.5 | 112.5 | |
5 | 咔巴熊 KBX-6023E 中性笔套装 4支装 | 咔巴熊 | KBX-6023E | 5 | 15.0 | 75.0 | |
6 | 9875 ..印油 得力9874 印油/印泥/** | 得力/deli | 9875 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
7 | 卓达 9052 ** 得力9864ES 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA | 9052 | 13 | 18.0 | 234.0 | |
8 | 英雄 234A 墨水 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 234A | 2 | 10.0 | 20.0 | |
9 | 得力 5606 5.5cm档案盒 5683 | 得力/deli | 5606 | 180 | 12.0 | 2160.0 | |
10 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光/M G | APYRA610 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
11 | 天顺 拉杆夹 抽杆夹 报告夹 Q325 | 天顺 | Q325 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
12 | 金典 封皮纸 云彩纸 A3 | 金典/Golden | A3 | 3 | 70.0 | 210.0 | |
13 | 金典 彩纸 封皮纸 云彩纸 彩色纸 | 金典/Golden | 彩色纸 | 8 | 45.0 | 360.0 | |
14 | 得力 6881 记号笔 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6881 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
15 | 得力 7535 橡皮 | 得力/deli | 7535 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
16 | 索尼 DVD+R 光盘 | 索尼/Sony | DVD+R | 11 | 140.0 | 1540.0 | |
17 | 得力 钢直尺 直尺 | 得力/deli | 6220 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
18 | 晨光 A9803 碳素笔 中性笔 | 晨光/M G | A9803 | 54 | 5.0 | 270.0 | |
19 | 南孚/NANFU 5号 电池 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号 | 13 | 2.5 | 32.5 | |
20 | 晨光/M G 便利贴 标签贴 贴纸 187 | 晨光/M G | 187 | 40 | 4.5 | 180.0 | |
21 | 纽扣电池 | 南孚/NANFU | 2032 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: