独山****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看****点击查看中心学校)
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7713
五、 *验收单位: ****点击查看****点击查看中心学校)
六、 *验收日期: 2025年1月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 音乐凳 | 60 | 2760.0 | -135****点击查看****点击查看77601 | 验收通过 | |
2 | 香皂 | 50 | 250.0 | -135****点击查看****点击查看77602 | 验收通过 | |
3 | 肥皂 | 50 | 250.0 | -135****点击查看****点击查看77603 | 验收通过 | |
4 | 筷子 | 15 | 142.5 | -135****点击查看****点击查看77604 | 验收通过 | |
5 | 冰箱温度计 | 2 | 50.0 | -135****点击查看****点击查看77605 | 验收通过 | |
6 | 键盘 | 1 | 65.0 | -135****点击查看****点击查看77606 | 验收通过 | |
7 | 鼠标 | 2 | 76.0 | -135****点击查看****点击查看77607 | 验收通过 | |
8 | 洗发水 | 50 | 200.0 | -135****点击查看****点击查看77608 | 验收通过 | |
9 | 集线器 | 3 | 114.0 | -135****点击查看****点击查看77609 | 验收通过 | |
10 | 牙膏 | 50 | 400.0 | -135****点击查看****点击查看77610 | 验收通过 | |
11 | 定制背心 | 10 | 200.0 | -135****点击查看****点击查看77611 | 验收通过 | |
12 | 牙刷 | 50 | 125.0 | -135****点击查看****点击查看77612 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |