鹰潭****体店
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M021****点击查看****点击查看00402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 HM924-48 马克笔 丙烯马克笔 | 得力/deliHM924-48 | 盒 | 4.00 | 83 | 332 |
2 | 安捷顺 彩泥/橡皮泥 | 安捷顺/ANJIESHUNWRU2ym85 | 件 | 28.00 | 144 | 4032 |
3 | 得力 83636 卡纸 手工纸 折纸 | 得力/deli83636 | 包 | 70.00 | 11 | 770 |
4 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 70.00 | 3 | 210 |
5 | 得力 30405 双面胶带 | 得力/deli30405 | 卷 | 280.00 | 1 | 280 |
6 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 15.00 | 20 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 付静
联系电话: ****点击查看017****点击查看
传真:
地址: **市**区府前路15号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区**市胜利东路71号
附件信息: