一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: **县便民自选店
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9578
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池 | 1 | 125.5 | 南孚/NANFU\聚能环 5号 60粒装 | 验收通过 | |
2 | 心相印 BT2610 卷筒纸 | 2 | 236.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2610 | 验收通过 | |
3 | 怡宝 饮用纯净水 6L*3 矿泉水/纯净水 | 95 | 2850.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 6L*3 | 验收通过 | |
4 | 晨光 信纸 | 100 | 2700.0 | 晨光/M G\信纸 | 验收通过 | |
5 | 得力 2136 电子计算器 | 10 | 345.0 | 得力/deli\2136 | 验收通过 | |
6 | 苏泊尔 SW-17J419 热水壶 | 4 | 424.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17J419 | 验收通过 | |
7 | 得力 板架 | 85 | 1275.0 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
8 | 得力 5840 文件袋 | 80 | 1080.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
9 | 茶花 0249 水桶 | 10 | 190.0 | 茶花\0249 | 验收通过 | |
10 | 茶花 28100 收纳箱/盒/袋 | 5 | 782.5 | 茶花\28100 | 验收通过 | |
11 | 得力 0022 图钉/工字钉 | 50 | 150.0 | 得力/deli\0022 | 验收通过 | |
12 | 晨光 k35 中性笔 | 60 | 1440.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
13 | 得力 S657 宝珠/走珠/签字笔 | 50 | 840.0 | 得力/deli\S657 | 验收通过 | |
14 | 怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水 | 130 | 4550.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml | 验收通过 | |
15 | 立昌 消防安全标识 警戒线 | 20 | 500.0 | 立昌\无型号 | 验收通过 | |
16 | 晨光/M G A3复印纸 APYVQ960 | 75 | 14625.0 | 晨光/M G\APYVQ960 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |