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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5197
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金士顿 DTCNY19/64GB U盘 | 20 | 760.0 | 金士顿/Kingston\DTCNY19/64GB | 验收通过 | |
2 | 真彩 GP-009 中性笔 | 192 | 1689.6 | 真彩/Truecolor\GP-009 | 验收通过 | |
3 | 真彩 GP-009 中性笔 | 192 | 1766.4 | 真彩/Truecolor\GP-009 | 验收通过 | |
4 | 得力 30403 双面胶带 | 70 | 175.0 | 得力/deli\30403 | 验收通过 | |
5 | PU/PVC笔记本 心河16K皮笔记本18-23 | 40 | 640.0 | 心河\18-23 | 验收通过 | |
6 | 晨光 ADMN4279 报告夹 | 30 | 105.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
7 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
8 | 晨光 ADM95105 报告夹 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\ADM95105 | 验收通过 | |
9 | 得力 30325 透明胶带/胶纸/胶条 | 70 | 420.0 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
10 | 得力 7991 记事本 | 200 | 1600.0 | 得力/deli\7991 | 验收通过 | |
11 | 南孚 5号 普通干电池 电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
12 | 真彩 009 替芯/铅芯 笔芯 | 192 | 1728.0 | 真彩/Truecolor\009 | 验收通过 | |
13 | 真彩 009 替芯/铅芯 笔芯 | 192 | 1641.6 | 真彩/Truecolor\009 | 验收通过 | |
14 | 得力 7102 胶棒 | 70 | 105.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
15 | 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 | 10 | 85.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
16 | 晨光 ADM94816 档案盒 | 14 | 140.0 | 晨光/M G\ADM94816 | 验收通过 | |
17 | 海歌 6675 5号长尾夹 | 10 | 70.0 | 海歌/Haige\6675 | 验收通过 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |