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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:邓名建
项目联系电话:139****点击查看2675
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430821
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省****点击查看居委会
采购单位联系人和联系方式:邓名建:139****点击查看2675
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看97392
采购单位预算编码:515004
三、成交信息
成交日期:2025年7月7日
总成交金额(元):4520 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**县零阳街道**园4栋1层111号门面 | 4520.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力0266省力订书钉(银色)(1000枚/盒)(单位:盒) | 得力/deli | 0266 | 4 | 1.0 | 4.0 | |
2 | 南孚 丰蓝1号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 丰蓝1号 | 120 | 3.0 | 360.0 | |
3 | 超威 40单盘 蚊香/蚊香液 | 超威 | 40单盘 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
4 | 晨光 ABS916D9 订书机 | 晨光/M G | ABS916D9 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
5 | 得力 7539 得力 7539 橡皮擦修正用品 42x17x10mm (单位:包) 白色 | 得力/deli | 7539 | 80 | 1.0 | 80.0 | |
6 | 得力 2001 得力2001美工刀办公刀具(混)(把) | 得力/deli | 2001 | 90 | 1.0 | 90.0 | |
7 | 腾驰 警戒线 安全带100米 | 腾驰 | 警戒线 | 12 | 40.0 | 480.0 | |
8 | 得力 30011 得力30011文具胶带12mm*14y*38um(12卷/筒) | 得力/deli | 30011 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
9 | 粤翔 800 提篮 | 粤翔 | 800 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
10 | 超凡 CF19 厨房点火器/点火棒 打火机 | 超凡 | CF19 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
11 | 北极星 7402 闹钟/挂钟 | 北极星/POLARIS | 7402 | 20 | 80.0 | 1600.0 | |
12 | 榄菊 檀香型精品线香 蚊香/蚊香液 | 榄菊/Lanju | 檀香型精品线香 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
13 | 无味的杀虫剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 枪手 杀虫剂 无味 600毫升 | 枪手/GUNNER | 无味的杀虫剂 600ml | 2 | 20.0 | 40.0 | |
14 | 空气**剂(清扬) | 清扬/CLEAR | 370ML | 2 | 10.0 | 20.0 | |
15 | 得力30406棉纸双面胶带80um*18mm*10y(白)(1卷/袋) | 得力/deli | 30406 | 80 | 2.0 | 160.0 | |
16 | 得力(deli)6076便携剪刀(单位:把)混 | 得力/deli | 6076 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
17 | 得力7107固体胶(透明)(单位:支) | 得力/deli | 7107 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
18 | 晨光 M G ARP50102 中性笔 | 晨光/M G | ARP50102 | 120 | 3.0 | 360.0 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。