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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9095
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 司马彦 课业本/教学用本 | 50 | 325.0 | 司马彦\练习本 | 验收通过 | |
2 | 林剑翔 座椅垫 | 5 | 200.0 | 林剑翔\座椅垫 | 验收通过 | |
3 | 绿之源 樟脑丸 | 15 | 120.0 | 绿之源/GREEN SOURCE\樟脑丸 | 验收通过 | |
4 | 维芙 空鼓胶 | 5 | 150.0 | 维芙\MS560 | 验收通过 | |
5 | 金隆兴 蚊香盒 | 10 | 50.0 | 金隆兴/Glosen\蚊香盒 | 验收通过 | |
6 | 心相印 DT200 抽纸 | 24 | 720.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
7 | 迪茵 防滑网垫 | 27 | 1215.0 | 迪茵/DIYIN\S网防滑垫 | 验收通过 | |
8 | 玛丽 B580 胶装本 | 71 | 1704.0 | 玛丽\B580 | 验收通过 | |
9 | 娃哈哈 矿泉水 | 80 | 3200.0 | 娃哈哈\550ml*24 | 验收通过 | |
10 | 娃哈哈 矿泉水 | 202 | 7070.0 | 娃哈哈\350ml | 验收通过 | |
11 | 晨光 K39 红 中性笔 | 25 | 600.0 | 晨光/M G\K39 红 | 验收通过 | |
12 | 禧天龙 02 收纳箱/盒/袋收纳箱 | 2 | 110.0 | 禧天龙\02 | 验收通过 | |
13 | 利临 簸箕 | 150 | 1500.0 | 利临\簸箕 | 验收通过 | |
14 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 6 | 1080.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
15 | 晨光 K-39黑 中性笔 | 25 | 550.0 | 晨光/M G\K-39黑 | 验收通过 | |
16 | 兰诗 DM-181 拖把 | 150 | 1800.0 | 兰诗\DM-181 | 验收通过 | |
17 | 得力 100*120cm10只 垃圾袋 | 300 | 5400.0 | 得力/deli\100*120cm10只 | 验收通过 | |
18 | 得力 2036S 美工刀 | 5 | 30.0 | 得力/deli\2036S | 验收通过 | |
19 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 6 | 30.0 | 晨光/M G\MF6004 | 验收通过 | |
20 | 晨光 AGPA4801 中性笔 | 42 | 84.0 | 晨光/M G\AGPA4801 | 验收通过 | |
21 | 得力 7092 胶棒 | 200 | 600.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
22 | 得力 5502 文件袋 | 150 | 225.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
23 | 得力 9573 垃圾袋 | 200 | 900.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
24 | 得力 牛皮信封 | 5 | 30.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
25 | 得力 30001 胶带/胶纸/胶条 | 15 | 105.0 | 得力/deli\30001 | 验收通过 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |