阿合****公司
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N458****点击查看****点击查看25601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli0017 | 盒 | 29.00 | 71.05 | 2060.45 |
2 | 得力 33128 打印/复印纸 | 得力/deli33128 | 箱 | 1.00 | 168.55 | 168.55 |
3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 18.00 | 15.59 | 280.62 |
4 | A4 70g 打印/复印纸 | 无品牌A4 70g | 箱 | 9.00 | 200 | 1800 |
5 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 筒 | 23.00 | 8.82 | 202.86 |
6 | 齐心 A1248 档案盒 | 齐心/ComixA1248 | 个 | 41.00 | 6.4 | 262.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 可可
联系电话: 132****点击查看3115
传真:
地址: 阿****点击查看服务中心5楼
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
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