邵阳****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9996
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年3月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 9384 单据/收据/凭证 | 10 | 20.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
2 | 得力 0018** 别针/回形针/大头针 | 6 | 6.0 | 得力/deli\0018** | 验收通过 | |
3 | 得力 8002 切纸机 | 1 | 125.0 | 得力/deli\8002 | 验收通过 | |
4 | 得力 9893 印油/印泥/** | 1 | 15.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
5 | 得力 网格拉链袋 | 20 | 50.0 | 得力/deli\63479-A4 | 验收通过 | |
6 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 | 48 | 84.0 | 晨光/M G\MG-2130 | 验收通过 | |
7 | 得力 牛皮档案盒 | 10 | 70.0 | 得力/deli\档案盒 | 验收通过 | |
8 | 得力 牛皮纸宽档案盒 | 12 | 89.76 | 得力/deli\宽档案盒 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |