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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:俞攀
项目联系电话:0999-****点击查看997
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看
采购单位联系人和联系方式:景新军:180****点击查看6300
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看5570X
采购单位预算编码:122096
三、成交信息
成交日期:2025年9月18日
总成交金额(元):2529 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看伊犁州**市西环东路77号东苑家园1区15号楼114号 | 2529.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 0290 订书机 | 得力/deli | 0290 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
2 | 得力 固体胶 胶棒 | 得力/deli | 固体胶 | 2 | 72.0 | 144.0 | |
3 | 点石 DS-754 钢笔 | 点石 | DS-754 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
4 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6881 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
5 | 晨光 文具套装/礼盒 文具套装 | 晨光/M G | 文具套装 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
6 | 得力 33192 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 得力/deli | 33192 | 110 | 10.0 | 1100.0 | |
7 | 得力 72004 各类尺/三角板 | 得力/deli | 72004 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
8 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli | 5952 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: