奎屯****总汇
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看2524401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 1025 无线电脑周边产品/读卡器/USB**器/ | 无品牌1025 | 个 | 1.00 | 40 | 40 |
2 | 7888 怀炉/怀炉用品/不锈钢杯/ | 无品牌7888 | 个 | 2.00 | 99 | 198 |
3 | ****点击查看36666 捆绑带 扎丝 | 无品牌****点击查看36666 | 捆 | 1.00 | 60 | 60 |
4 | ****点击查看333 opp胶带 鱼珠胶/ | 无品牌****点击查看333 | 筒 | 2.00 | 75 | 150 |
5 | 0000 刷子/排刷/油漆刷/羊毛刷 | 无品牌0000 | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 潘翠兰
联系电话: 138****点击查看1871
传真:
地址: **西路35号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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