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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M081****点击查看****点击查看00003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 超霸 CR2032 纽扣电池 | 超霸/GPCR2032 | 粒 | 2.00 | 3 | 6 |
2 | 彩虹 5228 驱虫用品 | 彩虹/RAINBOW5228 | 瓶 | 10.00 | 28.9 | 289 |
3 | 山峰 A0027 蚊香/蚊香液 | 山峰A0027 | 盒 | 10.00 | 4.8 | 48 |
4 | 金士顿 DT100G3 金士顿u盘32g64g128g256g DT100G3 | 金士顿/KingstonDT100G3 | 个 | 1.00 | 145 | 145 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: ****点击查看
联系电话: 0791-****点击查看1600
传真:
地址: **区朝霞路
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区**省**市**区万福寺15号201室(第二层)
附件信息: