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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N****点击查看459X****点击查看51003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5654 文件袋 | 得力/deli5654 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
2 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
3 | 汇金 装订耗材 | 汇金5.2X500mm | 盒 | 2.00 | 120 | 240 |
4 | 光电通 定影膜 | 光电通/TOEC4010 | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
5 | 公牛 GN-609 10米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 10米 | 个 | 2.00 | 90 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 办公室
联系电话: 139****点击查看8013
传真:
地址: **市**区青年南大街14号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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