湖南****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8241
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 德牧 会 计 凭 证 封 面 盒 | 130 | 325.0 | 德牧\1 | 验收通过 | |
2 | 晨光 ASS91468 剪刀 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\ASS91468 | 验收通过 | |
3 | 得力 A4 打 印 纸 | 10 | 2100.0 | 得力/deli\1 | 验收通过 | |
4 | 抑菌洗手液 500g 蓝月亮洗手液 | 84 | 1008.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
5 | 多康 ****点击查看205 抽纸 擦 手 纸 | 5 | 900.0 | 多康\****点击查看205 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |