长顺****具店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1562
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年1月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 自粘性标签贴 | 20 | 150.0 | -135****点击查看****点击查看80768 | 验收通过 | |
2 | 草纸 | 20 | 800.0 | -135****点击查看****点击查看80769 | 验收通过 | |
3 | 便利贴 | 10 | 28.0 | -135****点击查看****点击查看80770 | 验收通过 | |
4 | 印油 | 10 | 115.0 | -135****点击查看****点击查看80771 | 验收通过 | |
5 | 收银纸 | 15 | 4185.0 | -135****点击查看****点击查看80772 | 验收通过 | |
6 | 利器盒 | 200 | 1280.0 | -135****点击查看****点击查看80773 | 验收通过 | |
7 | 笔记本 | 10 | 110.0 | -135****点击查看****点击查看80774 | 验收通过 | |
8 | 固体胶 | 80 | 192.0 | -135****点击查看****点击查看80775 | 验收通过 | |
9 | 订书钉 | 10 | 140.0 | -135****点击查看****点击查看80776 | 验收通过 | |
10 | 回形针 | 10 | 170.0 | -135****点击查看****点击查看80777 | 验收通过 | |
11 | 暖风机 | 2 | 280.0 | -135****点击查看****点击查看80778 | 验收通过 | |
12 | 浆糊 | 20 | 40.0 | -135****点击查看****点击查看80779 | 验收通过 | |
13 | 餐巾纸 | 3 | 24.0 | -135****点击查看****点击查看80780 | 验收通过 | |
14 | 中性笔 | 36 | 360.0 | -135****点击查看****点击查看80781 | 验收通过 | |
15 | 公牛插板 | 31 | 1488.0 | -135****点击查看****点击查看80782 | 验收通过 | |
16 | 座卡纸A4 | 4 | 88.0 | -135****点击查看****点击查看80783 | 验收通过 | |
17 | 利器盒 | 200 | 640.0 | -135****点击查看****点击查看80784 | 验收通过 | |
18 | 封箱胶带 | 10 | 150.0 | -135****点击查看****点击查看80785 | 验收通过 | |
19 | 利器盒 | 300 | 2550.0 | -135****点击查看****点击查看80786 | 验收通过 | |
20 | 自封袋 | 40 | 600.0 | -135****点击查看****点击查看80787 | 验收通过 | |
21 | 卫生间专用擦手纸 | 2 | 190.0 | -135****点击查看****点击查看80788 | 验收通过 | |
22 | 病历夹 | 20 | 300.0 | -135****点击查看****点击查看80789 | 验收通过 | |
23 | 投票箱 | 5 | 1200.0 | -135****点击查看****点击查看80790 | 验收通过 | |
24 | 利器盒 | 200 | 360.0 | -135****点击查看****点击查看80791 | 验收通过 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |