马鞍****公司
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项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王婷
项目联系电话:0555-****点击查看824
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**市**区**大道3555号
采购单位联系人和联系方式:钱立:159****点击查看6680
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年7月28日
总成交金额(元):686.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区军民路600-109 | 686.5 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 洁柔 PR103-03 抽纸 | 洁柔/C S | PR103-03 | 23 | 14.5 | 333.5 | |
2 | 得力 7215 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 7215 | 6 | 5.9 | 35.4 | |
3 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 1 | 22.8 | 22.8 | |
4 | 农夫山泉 苏打水 功能饮料 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 苏打水 | 15 | 4.0 | 60.0 | |
5 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli | 5952 | 14 | 9.0 | 126.0 | |
6 | 得力 0012 订书钉/订书针 | 得力/deli | 0012 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
7 | 抹布 | 无品牌 | 加厚抹布 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
8 | 维达 4073 2000g卷筒纸 | 维达/Vinda | 4073 | 2 | 36.9 | 73.8 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: