一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: 伊**企度文体办公店
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N757****点击查看****点击查看2516401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 79514 各类尺/三角板 套尺 | 得力/deli79514 | 套 | 70.00 | 5 | 350 |
2 | 得力 70658 水彩笔 | 得力/deli70658 | 盒 | 35.00 | 18 | 630 |
3 | 得力 67115 文具盒 | 得力/deli67115 | 个 | 30.00 | 30 | 900 |
4 | 得力 24829 奖状/证书 | 得力/deli24829 | 件 | 8.00 | 50 | 400 |
5 | 国誉 WCN-CNB1615 胶装本 | 国誉/KOKUYOWCN-CNB1615 | 本 | 60.00 | 10 | 600 |
6 | 得力 7082 铅笔 | 得力/deli7082 | 盒 | 40.00 | 12 | 480 |
7 | 英雄 1302 钢笔 | 英雄/HERO1302 | 支 | 40.00 | 12 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 木克地尔
联系电话: 134****点击查看5647
传真:
地址: ****点击查看分校
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
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