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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N458****点击查看****点击查看2517602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 30665 美纹纸胶带 | 得力/deli30665 | 卷 | 5.00 | 4.5 | 22.5 |
2 | 晨光 AYZ97524 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97524 | 个 | 10.00 | 7.9 | 79 |
3 | 晨光 液体胶水 胶水 | 晨光/M G液体胶水 | 瓶 | 20.00 | 3.2 | 64 |
4 | 得力 2164 双面胶带 | 得力/deli2164 | 卷 | 10.00 | 2.99 | 29.9 |
5 | 得力 订书针 装订线材 | 得力/deli订书针 | 包 | 5.00 | 6 | 30 |
6 | 得力 曲别针 别针/回形针/大头针 | 得力/deli曲别针 | 盒 | 60.00 | 3.2 | 192 |
7 | 双面胶 文具盒 | 无品牌双面胶 | 个 | 5.00 | 1.2 | 6 |
8 | 得力 5531 文件夹 拉杆夹 | 得力/deli5531 | 包 | 10.00 | 29.9 | 299 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 梁冰心
联系电话: 176****点击查看7678
传真:
地址: **县山普鲁路2号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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