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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、****点击查看机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.研究和指导全省党组织、特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;研究规划党员教育和党员管理工作,制定全省发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究;主管党刊《云岭先锋》。
2.研究提出州市、****点击查看机关部委****点击查看省委管理领导班子调整、配备的意见和建议;加强领导班子的思想作风建设;负责省委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;承办省管干部的调配、交流及安置事宜。
3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务,研究拟订全省公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施,指导全省公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外**交流、申诉控告等。
4.负责全省人才工作的指导、检查、综合协调;代省委管理一批优秀专家和拔尖人才,并组织开展有关活动。
5.****点击查看部队伍建设的具体方针**策,组织落实培养选拔中、青年干部工作。
6.宏观指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全省组织、干部人事工作的有关政策和制度。
7.负责全省组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,****点击查看省委反映重要情况,提出建议。
8.研究和指导全省干部教育工作,拟定全省干部教育培训计划,组织省管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训;指导、协调、检查各地区的干部教育工作;协助各地各****点击查看基地、党校及其师资队伍建设工作。
9.研究指导全省干部和选拔任用干部工作的监督工作,干部审查、历史遗留问题的审理工作,管理党员、省管干部的申诉和来信来访工作。
10.****点击查看省委****点击查看办公室、****点击查看干部局。
11.****点击查看组织部交办的其他任务。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置22个内设机构,包括:办公室、研究室(政策法规处)、****点击查看管理处)、组织二处、组织三处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部六处、****点击查看办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处(****点击查看**委员会办公室)、人才工作一处、人才工作二处、干部教育处、****点击查看中心、****点击查看办公室)、机关党委(人事处)、****点击查看中心)、****点击查看办公室。
所属事业单位共4个,均为非独立核算单位,其中:****点击查看事业单位3个,****点击查看中心(党员干部****点击查看办公室)、党建研究所、****点击查看学院;****点击查看事业单位1个:****点击查看中心。
(二)决算单位构成
****点击查看(本级)作为二级预算单位纳入****点击查看2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末人员编制244人。其中:行政编制196人(含行政工勤编制0人),事业编制48人(含参公管理事业编制27人);实有在职在编行政人员188人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员17人,机关和事业工人12人。
我单位2024年末其他人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人(离休2人,退休68人)。
我单位2024年车辆编制14辆,实有在编车辆14辆,有2辆移交全省公务用车平台管理。
三、重点工作概述
一是加强党的创新理论武装,教育引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把旗帜鲜明讲政治贯穿组织工作各方面全过程,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是健全有效防范和纠治政绩观偏差机制,督促引导领导干部践行为民造福政绩观。强化正向引导和反向约束,推动正确政绩观内化于心、外化于行。三是把从严管理监督和激励担当作为统一起来,着力锻造堪当**现代化建设重任的执政骨干。坚持新时代好干部标准,认真落实“四重”用人导向和“四用四不用”选任要求,选优配强各级领导班子。四是着力增强政治功能和组织功能,不断夯实党在边疆民族地区执政基础。树牢大抓基层导向,推动各领域基层党组织全面进步、全面过硬。五是强化教育管理和作用发挥,全面加强党员队伍建设。加强教育管理、提高质量、发挥作用,持续锻造先锋队伍。六是深入实施人才强省战略,深化产才融合培育发展新质生产力。健全人才引育和作用发挥机制,全省人才**总量有效提高。七是认真践行“六个最讲”,自觉做“两个维护”的排头兵。牢记习近平总书记“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的嘱托,树牢政治意识,坚持更高标准更严要求从严治部,严格落实“第一议题”制度,新增《求是》发表的总书记重要文章常态化学习机制,建立习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实机制,做到“每月一督查、季度一调度、半年一评估、年底回头看”。八是用心用情做好老干部工作,落实好加强新时代离退休干部党的建设工作实施意见,开展“六好”****点击查看党支部创建,抓好离退休干部党员党纪学习教育。
第二部分 2024年度单位决算表
详见附件。其中:我单位2024****点击查看政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收支,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
我单位2024年度收入合计15095.76万元。其中:财政拨款收入15086.65万元,占总收入的99.94%;上级补助收入0.00元;事业收入0.00元(含教育收费0.00元);经营收入0.00元;附属单位上缴收入0.00元;其他收入9.11万元,占总收入的0.06%。
与上年相比,收入合计增加941.97万元,增长6.66%。其中:财政拨款收入增加962.12万元,增长6.81%;其他收入减少20.14万元,下降68.86%。主要原因:一是2024年“互联网+党建”项目竣工验收,党建信息化项目合同款较上年增加1151.48万元;二是2024年开展**省第一批云岭先锋党建带群建示范单位创建工作,增加奖补资金495万元;****点击查看工作部成立后,非公党组织及社会党组织党建专项经费298****点击查看省委社工部;四是贯彻过紧日子思想,减少非必要开支,干部工作经费减少409.62万元。
二、支出决算情况说明
我单位2024年度支出合计15139.82万元。其中:基本支出6559.28万元,占总支出的43.32%;项目支出8580.54万元,占总支出的56.68%;上缴上级支出0.00元;经营支出0.00元;对附属单位补助支出0.00元。
与上年相比,支出合计增加506.14万元,增长3.46%。其中:基本支出减少42.40万元,下降0.64%;项目支出增加548.54万元,增长6.83%。
(一)基本支出情况
2024年度我单位机构正常运转的日常支出6559.28万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5790.06万元,占基本支出的88.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费769.22万元,占基本支出的11.73%。
(二)项目支出情况
2024****点击查看机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8580.54万元。其中:基本建设类项目支出0.00元。****点击查看组织部组织、干部、公务员、人才专项工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出15113.92万元,占本年支出合计的80.26%。与上年相比增加530.24万元,增长3.64%,完成年初预算的30.24%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出13089.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%,主要用于保障组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作等项目工作的正常开展。
2.外交(类)支出0.00元。
3.国防(类)支出0.00元。
4.公共安全(类)支出0.00元。
5.教育(类)支出0.00元。
6.科学技术(类)支出0.00元。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元。
8.社会保障和就业(类)支出549.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%,主要用于保障干部职工养老保险、工伤保险等单位部分缴费。
9.卫生健康(类)支出556.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%,主要用于保障干部职工医疗保险单位部分缴费。
10.节能环保(类)支出0.00元。
11.城乡社区(类)支出0.00元。
12.农林水(类)支出472.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%,主要用于开展**援滇干部人才交流培训有关工作。
13.交通运输(类)支出0.00元。
14.**勘探工业信息等(类)支出0.00元。
15.商业服务业等(类)支出0.00元。
16.金融(类)支出0.00元。
17.援助其他地区(类)支出0.00元。
18.自然**海洋气象等(类)支出0.00元。
19.住房保障(类)支出445.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,主要用于保障干部职工住房公积金单位部分缴费。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元。
23.其他(类)支出0.00元。
24.债务还本(类)支出0.00元。
25.债务付息(类)支出0.00元。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为148.81万元,决算为69.33万元,完成年初预算的46.59%;支出决算较上年减少5.36万元,下降7.17%。
因公出国(境)费支出年初预算为37.48万元,决算为10.46万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.08%,完成年初预算的27.90%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为58.4万元,决算为39.14万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.45%,完成年初预算的67.01%;公务接待费支出年初预算为52.93万元,决算为19.74万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.47%,完成年初预算的37.29%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加5.91万元,增长129.88%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1.1万元,下降2.74%;公务接待费支出决算较上年减少10.16万元,下降33.99%;具体是国内接待费支出决算19.74万元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少10.16万元,下降33.99%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位财政拨款“三公”经费全部为一般公共预算财政拨款。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组3个,累计4人次。开展内容包括:赴泰国学习培训、赴港澳和赴文莱东帝汶马尔代夫交流访问。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆,其中2辆移交公务用车平台管理。主要用于保障机要通信、应急处突、接待调研、老干部用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待54批次(其中:外事接待0批次),接待人次987人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展组织工作、干部工作、公务员工作及人才工作产生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
****点击查看委员会组织部2024年机关运行经费支出760.32万元,比上年增加44.56万元,增长6.23%,主要原因:一是邮电费增加12.4万元;二是物业管理费增加25.35万元;三是因公出国(境)费用增加10.46万元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,我单位资产总额4931.94万元,其中,流动资产1073.02万元,固定资产1228.05万元(净值),无形资产2630.86万元(净值),无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产。与上年相比,本年资产总额减少3025.14万元,其中固定资产减少382.77万元。2024年度,我单位处置资产190.6万元,其中:固定资产166.62万元,无形资产24万元,处置形式都为报废,未处置房屋建筑物及车辆。我单位无出租出借和对外投资情况。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,****点击查看政府采购支出总额2198.31万元,其中:政府采购货物支出37.33万元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2160.98万元。授予中小企业合同金额37.33万元,其中:授予小微企业合同金额1.06万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
****点击查看机关运行经费指行政单位和参****点击查看事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资**排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
组织工作:研究和指导全省党组织、特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;研究规划党员教育和党员管理工作,制定全省发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究等工作。
干部和公务员工作:****点击查看省委****点击查看机关部委****点击查看省委管理领导班子调整、配备的意见和建议;加强领导班子的思想作风建设;负责省委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;承办部分干部的调配、交流及安置事宜;统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务,研究拟订全省公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施,指导全省公务员队伍建设和绩效管理;****点击查看部队伍建设的具体方针**策,组织落实培养选拔中、青年干部工作;研究和指导全省干部教育工作;研究指导全省干部和选拔任用干部工作的监督工作等工作。
人才工作:负责全省人才工作的指导、检查、综合协调;代省委管理一批优秀专家和拔尖人才,并组织开展有关活动。
财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公****点击查看政府性基金预算财政拨款。
基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。
附件: