邵东****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4236
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 腾灿 80 80#垃圾袋 | 480 | 5760.0 | 腾灿\80 | 验收通过 | |
2 | Comix/齐心 B2672 大号票据胶水 125m | 80 | 360.0 | 齐心/Comix\B2672 | 验收通过 | |
3 | 澳森 IH-102 笔用墨水/补充液/墨囊 | 222 | 5550.0 | 澳森\IH-102 | 验收通过 | |
4 | 澳森 IH-102 笔用墨水/补充液/墨囊 | 888 | 22200.0 | 澳森\IH-102 | 验收通过 | |
5 | 澳森无尘护眼绿板护理液/清洁剂250ml | 74 | 1850.0 | 澳森\250ml | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |