伊美区第八中学JD-20250409092344-3717履约验收公告

伊美区第八中学JD-20250409092344-3717履约验收公告

发布于 2025-04-13
伊春****商店
联系人联系人19个

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可引荐人脉可引荐人脉575人

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历史招中标信息历史招中标信息1225条

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一、合同编号:JD-202****点击查看****点击查看344-3717
二、合同名称:JD-202****点击查看****点击查看344-3717
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**市伊美区**西大街114号

联系方式:186****点击查看8958

供应商(乙方):****点击查看

地址:****点击查看办事处森铁街

联系方式:185****点击查看7772

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 直尺 10(件) 2.50 25.00
2 拉杆夹 200(件) 2.00 400.00
3 舒肤佳香皂 20(件) 5.00 100.00
4 订书钉 50(件) 2.00 100.00
5 笔记本 100(件) 8.00 800.00
6 拖布桶 20(件) 25.00 500.00
7 封箱胶带 30(件) 10.00 300.00
8 订书机 10(件) 12.00 120.00
9 A3 打印纸 20(件) 185.00 3700.00
10 固体胶棒 50(件) 5.00 250.00
11 曲别针 50(件) 2.00 100.00
12 刀切纸 20(件) 205.00 4100.00
13 加厚档案盒 200(件) 10.00 2000.00
14 鱼尾夹(大) 30(件) 16.00 480.00
15 中性笔 10(件) 66.00 660.00
16 垃圾袋小 50(件) 5.00 250.00
17 A4 打印纸 50(件) 160.00 8000.00
18 垃圾袋大 40(件) 22.00 880.00
19 鱼尾夹(中) 30(件) 14.00 420.00
20 中性笔 K35 50(件) 24.00 1200.00
21 鱼尾夹(小) 30(件) 9.00 270.00
22 拖布 20(件) 8.00 160.00
23 铅笔 50(件) 15.00 750.00
24 档案袋 200(件) 1.00 200.00
25 剪刀 20(件) 5.50 110.00
26 彩色打印纸 100(件) 18.00 1800.00
27 记事本 50(件) 18.00 900.00
28 中性笔 50(件) 30.00 1500.00
29 便条纸 30(件) 2.00 60.00
30 橡皮 50(件) 1.00 50.00

合同金额: 30185.00元,大写(人民币):叁万零壹佰捌拾伍元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 直尺 10(件) 2.50 25.00
2 拉杆夹 200(件) 2.00 400.00
3 舒肤佳香皂 20(件) 5.00 100.00
4 订书钉 50(件) 2.00 100.00
5 笔记本 100(件) 8.00 800.00
6 拖布桶 20(件) 25.00 500.00
7 封箱胶带 30(件) 10.00 300.00
8 订书机 10(件) 12.00 120.00
9 A3 打印纸 20(件) 185.00 3700.00
10 固体胶棒 50(件) 5.00 250.00
11 曲别针 50(件) 2.00 100.00
12 刀切纸 20(件) 205.00 4100.00
13 加厚档案盒 200(件) 10.00 2000.00
14 鱼尾夹(大) 30(件) 16.00 480.00
15 中性笔 10(件) 66.00 660.00
16 垃圾袋小 50(件) 5.00 250.00
17 A4 打印纸 50(件) 160.00 8000.00
18 垃圾袋大 40(件) 22.00 880.00
19 鱼尾夹(中) 30(件) 14.00 420.00
20 中性笔 K35 50(件) 24.00 1200.00
21 鱼尾夹(小) 30(件) 9.00 270.00
22 拖布 20(件) 8.00 160.00
23 铅笔 50(件) 15.00 750.00
24 档案袋 200(件) 1.00 200.00
25 剪刀 20(件) 5.50 110.00
26 彩色打印纸 100(件) 18.00 1800.00
27 记事本 50(件) 18.00 900.00
28 中性笔 50(件) 30.00 1500.00
29 便条纸 30(件) 2.00 60.00
30 橡皮 50(件) 1.00 50.00

合同金额: 30185.00元,大写(人民币):叁万零壹佰捌拾伍元整

八、验收日期:2025年04月12日
九、验收组成员:安玉淼 孙超 陈振宇
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

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2025年04月13日

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