芜湖****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3394
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7822 图钉/磁钉 | 5 | 20.0 | 得力/deli\7822 | 验收通过 | |
2 | 得力 52001 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 9.0 | 得力/deli\52001 | 验收通过 | |
3 | 宝克 1888 中性笔 | 4 | 100.0 | 宝克/Baoke\1888 | 验收通过 | |
4 | 名仁 名仁苏打水 | 4 | 220.0 | 名仁/minren\苏打水 | 验收通过 | |
5 | 得力 7103 胶棒 | 2 | 2.6 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
6 | 罗技 G3 无线鼠标 | 1 | 269.0 | 罗技/Logitech\G3 | 验收通过 | |
7 | 怡宝 饮用水 纯净水5L*4桶装水 | 50 | 1750.0 | 怡宝/C'estbon\怡宝 | 验收通过 | |
8 | 可可尚佳 加热鼠标垫 | 5 | 340.0 | 可可尚佳\无型号 | 验收通过 | |
9 | 得力 5302ES 文件夹 | 5 | 39.0 | 得力/deli\5302ES | 验收通过 | |
10 | 得力 5606 档案盒 | 20 | 198.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
11 | 得力 A4 70g 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 得力/deli\A4 70g | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |