余干****云仓
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M070****点击查看****点击查看00010
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 40.00 | 4.5 | 180 |
2 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 个 | 45.00 | 2 | 90 |
3 | 奥德美 K35 中性笔 | 奥德美K35 | 盒 | 48.00 | 12 | 576 |
4 | 金** A4 70g 打印/复印纸 | 金**/BOUNDLESA4 70g | 箱 | 20.00 | 195 | 3900 |
5 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic背心式垃圾袋 | 包 | 30.00 | 11 | 330 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 周勇兵
联系电话: ****点击查看935****点击查看
传真:
地址: **省**县瑞洪镇
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**县**省**市**县玉亭镇四衙路步行街E栋第一层14号
附件信息: